UPA TIK Telah Menyelesaikan Audit Internalnya Pada Aplikasi KAMILA
Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) telah menyelesaikan Audit internalnya dengan menggunakan Aplikasi Audit Mutu Internal Polinela (KAMILA) pada 28 Oktober 2024. KAMILA merupakan program inovatif yang dirancang khusus untuk membantu pelaksanaan audit mutu internal.
Aplikasi KAMILA memberikan kemudahan bagi auditor untuk menyusun laporan audit yang lebih terstruktur dan komprehensif. Laporan-laporan ini dapat diakses secara terintegrasi sehingga mempermudah proses evaluasi serta pengambilan keputusan untuk perbaikan di masa depan.
Aplikasi KAMILA digunakan untuk menjawab kebutuhan Polinela dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan adanya dimensi tata kelola, auditor dapat memantau penerapan standar yang baik di setiap unit. Dimensi keamanan informasi juga dipastikan sesuai dengan kerangka kerja yang ada untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan yang lebih terarah serta pemanfaatan teknologi terkini.
Tidak hanya itu, KAMILA juga memfasilitasi proses sertifikasi dan akreditasi eksternal, sehingga institusi ini mampu mencapai pengakuan dan standar mutu dari lembaga-lembaga terkait. Dengan pencapaian sertifikasi yang lebih mudah dan transparan, hal ini dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan dari pihak eksternal.
Audit internal yang dilakukan oleh UPA TIK melalui Aplikasi KAMILA dimulai dengan periode pengisian yang berlangsung dari tanggal 27 September hingga 31 Oktober 2024. Tahap berikutnya adalah periode penilaian yang dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 18 November 2024.
Hasil audit menunjukkan bahwa UPA TIK memperoleh nilai sebesar 71 untuk semester ganjil periode 2024/2025. Proses audit ini dipimpin oleh Ketua Auditor, Vindo Rossy Pertiwi, yang bertanggung jawab memastikan kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan audit internal ini.